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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-1857-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y REACTIVOS PARA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE UMT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-37-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
417324,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-07-2024 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco | 10 | Unidad | TARJETA EN GELES PARA CLASIFICACIÓN ABO/RH (BR-001234V) | TARJETA EN GELES PARA CLASIFICACIÓN ABO/RH (BR-001234V) 10-400-246-610-00 |
$ 182.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.820.580
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$ 1.820.580
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco de sangre | 8 | Unidad | DILUENTE ll, SOLUCIÓN 1 GELES, BOTELLA 250ML (BR-009260V) 10-400-244-661-00 | DILUENTE ll, SOLUCIÓN 1 GELES, BOTELLA 250ML (BR-009260V) |
$ 46.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.864
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$ 375.864
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Total Neto
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$ 2.196.444
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 417.324
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$ 2.613.768
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.