Orden de Compra. Nº1057429-2022-SE23 "REACTIVOS LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-2022-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-16-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 668496,95
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad10-400-245-1071-00 OSR6230 LIPASA (Lipase) $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad10-400-244-331-00BC-OSR61155 CK MB $ 385.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.211 $ 385.211
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad10-400-245-1065-00 OSR6122 Fosphoro Inorganico $ 390.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.071 $ 390.071
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad10-400-245-1043-00 OSR6006 Amilasa Total & Orina $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad10-400-245-1019-00 OSR6232 Proteina Total $ 343.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.123 $ 343.123
Total Neto $ 3.518.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 668.497
TOTAL OC $ 4.186.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.