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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-2071-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LENTES OPTICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-39-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
1154668 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxivision Spa |
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Razón Social |
MAXIVISION Spa
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R.U.T. |
76.403.091-5 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxivision Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 48 | Unidad | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 2 | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 2 |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160.000
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$ 2.160.000
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31241501
| Lentes | 14 | Unidad | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 3 | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 3 |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 910.000
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$ 910.000
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31241501
| Lentes | 358 | Unidad | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 1 | LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD TRAMO 1 |
$ 8.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.007.200
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$ 3.007.200
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Total Neto
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$ 6.077.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.154.668
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$ 7.231.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.