Orden de Compra. Nº1057429-2167-AG20 "ARTICULOS DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-2167-AG20
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9322 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor molielectric
Razón Social JAVIER MOLINET SAEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.149.383-1
Sucursal molielectric
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico100Unidad no definidaCODO SOLD 20MM Y 90CODO SOLD 20MM Y 90 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
40142115
Tubería de plástico100UnidadCODO SO-HE 1/2 AGUACODO SO-HE 1/2 AGUA $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400
39121410
Tableros de Bornes100UnidadTERMINAL SE-HI 1/2 AGUATERMINAL SE-HI 1/2 AGUA $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
40142115
Tubería de plástico100UnidadCOPLA CU 1/2 DIMCOPLA CU 1/2 DIM $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
23171509
Soldadura10UnidadSOLDADURA 50% ESTAÑOSOLDADURA 50% ESTAÑO $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito100UnidadTEFLON DOMESTICO 3/4 HAHNTEFLON DOMESTICO 3/4 HAHN $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito50UnidadTEFLON AMARILLO 1/2 HAHNTEFLON AMARILLO 1/2 HAHN $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
23153203
Robots para sellado adhesivo40UnidadADHESIVO OATEY DORADO 237 ML TOMATSAADHESIVO OATEY DORADO 237 ML TOMATSA $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.520 $ 144.520
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada100UnidadMANGUERA BICOLOR 3/4 X 100 MTSMANGUERA BICOLOR 3/4 X 100 MTS $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.600 $ 98.600
40142115
Tubería de plástico100UnidadCODO SO-SO 1/2 AGUACODO SO-SO 1/2 AGUA $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400
39121410
Tableros de Bornes100UnidadTERMINAL SO-HE 1/2 AGUATERMINAL SO-HE 1/2 AGUA $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.700 $ 58.700
40142115
Tubería de plástico100UnidadCODO SO-HI 1/2 AGUA CODO SO-HI 1/2 AGUA $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
40142115
Tubería de plástico100UnidadCODO 90 SOLD HI 20 MM X 1/2CODO 90 SOLD HI 20 MM X 1/2 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300
40142115
Tubería de plástico30UnidadCODO SO-SO 3/4 AGUACODO SO-SO 3/4 AGUA $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.070 $ 32.070
40142115
Tubería de plástico100UnidadCODO SOLD 25 MM X90CODO SOLD 25 MM X90 $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
31231313
Tubería de plástico10UnidadCAÑERIA CU L 1/2 EPC CAÑERIA CU L 1/2 EPC $ 29.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.720 $ 296.720
30181511
Inodoros20UnidadKIT DE INSTALACION WC HAHNKIT DE INSTALACION WC HAHN $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200
15121805
Pasta anti soldadura5UnidadPASTA DE SOLDAR 250 GR INDEPPPASTA DE SOLDAR 250 GR INDEPP $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.410 $ 11.410
15111505
Butano50UnidadBALON GAS BUTANO 227 GRBALON GAS BUTANO 227 GR $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.550 $ 83.550
Total Neto $ 1.384.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.384.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.