Orden de Compra. Nº1057429-250-SE21 "GUARDIA MES DE ENERO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-250-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra GUARDIA MES DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-11-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro N°600, Coronel
Comuna Coronel
Impuesto 3110300
Dirección de Envío de la Factura Lautaro N°600, Coronel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE LUIS
Razón Social PINO BARRAMUÑO ASOCIADOS LTDA
R.U.T. 76.338.951-0
Sucursal JOSE LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadGUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBREGUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE $ 16.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370.000 $ 16.370.000
Total Neto $ 16.370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.110.300
TOTAL OC $ 19.480.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.