Orden de Compra. Nº1057429-301-SE20 "FRUTAS FIESTAS FIN DE AÑO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-301-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2020
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS FIESTAS FIN DE AÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1677-64-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 569 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Sr. Proveedor indicar en factura o guía de despacho número de orden de compra Recepción de mercadería en BODEGA DE ECONOMATO de Lunes a Jueves de 08,30 a 16,30 hrs, Viernes de 8,30 a 15,30 hrs. fono 41-2723254.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 68020
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Jorquera
Razón Social JOAQUIN PATRICIO JORQUERA ROZAS
R.U.T. 13.950.062-8
Sucursal Comercial Jorquera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171548
Hierbas frescas10CajónPERASPERAS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50101538
Verduras frescas9CajónMANZANILLAMANZANILLA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50101538
Verduras frescas60UnidadLECHUGA LECHUGA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50101634
Fruta fresca16kilogramoCIRUELACIRUELA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
50101634
Fruta fresca1kilogramoMANZANAMANZANA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 358.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.020
TOTAL OC $ 426.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.