Orden de Compra. Nº
1057429-3470-SE24
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ALIMENTOS, VARIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057429-3470-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057429-4-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T.
61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T.
61.602.201-6
Dirección de Facturación
AV. LAUTARO N° 600
Comuna
Coronel
Impuesto
232291,72
Dirección de Envío de la Factura
AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose Vicente Suazo
Razón Social
JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
R.U.T.
8.693.714-k
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jose Vicente Suazo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa
3
Unidad
SAL PARRILLERA 750 GRS.
SAL PARRILLERA 750 GRS.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
50101540
Verduras estables sin refrigerar
100
Unidad
PALMITOS EN RODAJAS 400 GRS.
PALMITOS EN RODAJAS 400 GRS.
$ 1.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.600
$ 178.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
PACK DE 3 UD., GALLETAS MANÁ
PACK DE 3 UD., GALLETAS MANÁ
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
50202311
Bebidas
500
Unidad
BEBIDAS EN LATA 220 ML. VARIEDADES (COCA COLA, FANTA, SPRITE)
BEBIDAS EN LATA 220 ML. VARIEDADES (COCA COLA, FANTA, SPRITE)
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.500
$ 307.500
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
25
Unidad
LECHE CONDENSADA TARRO DE 397 GRS.
LECHE CONDENSADA TARRO DE 397 GRS.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.700
$ 39.700
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
2
Unidad
GELATINA SIN SABOR ENVASE DE 1 KILO
GELATINA SIN SABOR ENVASE DE 1 KILO
$ 18.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.844
$ 37.844
50181909
Galletas saladas
30
Unidad
GALLETAS TWISTOS
GALLETAS TWISTOS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGO BOCA ANCHA
JUGO BOCA ANCHA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
50192301
Postres preparados
65
Unidad
CHANDELLE
CHANDELLE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.620
$ 48.620
50202303
Jugos y néctar concentrados
40
kilogramo
PULPA DE MARACUYA 20 KILOS SIN PEPA 20 KILOS CON PEPA
PULPA DE MARACUYA 20 KILOS SIN PEPA 20 KILOS CON PEPA
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.600
$ 235.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
550
Unidad
VASOS ACRÍLICOS 150 CC.
VASOS ACRÍLICOS 150 CC.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.500
$ 192.500
Total Neto
$ 1.222.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.292
TOTAL OC
$ 1.454.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.