Orden de Compra. Nº1057429-3470-SE24 "ALIMENTOS, VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-3470-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-4-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 232291,72
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Vicente Suazo
Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
R.U.T. 8.693.714-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Vicente Suazo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa3UnidadSAL PARRILLERA 750 GRS.SAL PARRILLERA 750 GRS. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
50101540
Verduras estables sin refrigerar100UnidadPALMITOS EN RODAJAS 400 GRS.PALMITOS EN RODAJAS 400 GRS. $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.600 $ 178.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadPACK DE 3 UD., GALLETAS MANÁPACK DE 3 UD., GALLETAS MANÁ $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
50202311
Bebidas500UnidadBEBIDAS EN LATA 220 ML. VARIEDADES (COCA COLA, FANTA, SPRITE)BEBIDAS EN LATA 220 ML. VARIEDADES (COCA COLA, FANTA, SPRITE) $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva25UnidadLECHE CONDENSADA TARRO DE 397 GRS.LECHE CONDENSADA TARRO DE 397 GRS. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2UnidadGELATINA SIN SABOR ENVASE DE 1 KILOGELATINA SIN SABOR ENVASE DE 1 KILO $ 18.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.844 $ 37.844
50181909
Galletas saladas30UnidadGALLETAS TWISTOSGALLETAS TWISTOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO BOCA ANCHAJUGO BOCA ANCHA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
50192301
Postres preparados65UnidadCHANDELLECHANDELLE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.620 $ 48.620
50202303
Jugos y néctar concentrados40kilogramoPULPA DE MARACUYA 20 KILOS SIN PEPA 20 KILOS CON PEPAPULPA DE MARACUYA 20 KILOS SIN PEPA 20 KILOS CON PEPA $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.600 $ 235.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos550UnidadVASOS ACRÍLICOS 150 CC.VASOS ACRÍLICOS 150 CC. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
Total Neto $ 1.222.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.292
TOTAL OC $ 1.454.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.