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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-7567-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PREVENCION DE RIESGOS PARA PERSONAL DE ESTERILIZACION) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-40-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
35264 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-12-2025 |
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Proveedor |
Seguridad Industrial |
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Razón Social |
MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
76.756.768-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seguridad Industrial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD N43 | ZAPATO DE SEGURIDAD N43 |
$ 46.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.400
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$ 46.400
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD N38 | ZAPATO DE SEGURIDAD N38 |
$ 46.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.400
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$ 46.400
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53111601
| Zapatos de hombre | 2 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD N37 | ZAPATO DE SEGURIDAD N37 |
$ 46.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.800
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$ 92.800
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Total Neto
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$ 185.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.264
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$ 220.864
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.