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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-793-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GASES MEDICINALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-9-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital San José de Coronel
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. LAUTARO N° 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José de Coronel
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
187150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2020 |
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Proveedor |
INDURA MEDICA |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
76.150.343-k |
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Sucursal |
INDURA MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 100 | Cilindro | OXIGENO 10 M3 | OXIGENO 10 M3 |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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78121601
| Servicios de flete | 100 | Unidad | SERVICIO DE FLETE DE CYL | SERVICIO DE FLETE DE CYL |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.000
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$ 185.000
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Total Neto
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$ 985.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.150
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$ 1.172.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.