Orden de Compra. Nº1057429-832-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-15-R119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-832-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-15-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-15-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 638494,81
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCASE S.A.
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS SOCASE S.A.
R.U.T. 76.299.683-9
Sucursal SOCASE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1UnidadVidrios catedral y transparente según requerimientos técnicos adjuntos Segun anexo No.5 oferta económica, de acuerdo a las especificaciones técnicas, visita a terreno y nuestra experiencia en este tipo de obra en el area hospitalaria. Provisión e Instalación de vidrios catedral y trasparentes triples sobre ventanales de marc $ 760.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.500 $ 760.500
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMejoramiento de Infraestructura Unidad de Some, pisos, pintura y ventanillas. Conforme a bases técnicas adjuntasSegun anexo No.5 oferta económica, de acuerdo a las especificaciones técnicas, visita a terreno y nuestra experiencia en este tipo de obra en el area hospitalaria. “Mejoramiento de infraestructura unidad de SOME, pisos pintura y ventanillas $ 2.599.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.999 $ 2.599.999
Total Neto $ 3.360.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.495
TOTAL OC $ 3.998.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.