|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057429-839-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN ASCENSORES DICIEMBRE 2020 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1677-65-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital San José de Coronel
|
|
R.U.T. |
61.602.201-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AV. LAUTARO N° 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San José de Coronel
|
|
R.U.T. |
61.602.201-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
55135,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2021 |
|
|
|
Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
|
Razón Social |
TRANSVE S A
|
|
R.U.T. |
96.802.280-6 |
|
Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENCIÓN ASCENSORES DICIEMBRE 2020 | MANTENCIÓN ASCENSORES DICIEMBRE 2020 |
$ 290.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.185
|
$ 290.185
|
|
|
Total Neto
|
$ 290.185
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.135
|
|
$ 345.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.