|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057430-2690-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Baterías Alcalinas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057430-30-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
|
|
R.U.T. |
61.602.203-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
26901,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Colon |
|
Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.176.425-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Colon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 36 | Unidad | BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLT. SIMILAR O EQUIVALENTE A
DURACELL, REVISAR BASES ADMINISTRATIVAS Y EE.TT
20-040-131-021-00
| BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLT |
$ 3.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 141.588
|
$ 141.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 141.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.902
|
|
$ 168.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.