|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057430-272-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Preservativo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
|
|
R.U.T. |
61.602.203-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-02-2026 |
|
|
|
Proveedor |
APROFA |
|
Razón Social |
ASOC CHILENA DE PROTECCION DE LA FAMILIA
|
|
R.U.T. |
82.531.700-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
APROFA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201901
| Unidades médicas | 2880 | Unidad | FUNDA PROTECTORA DE LATEX PRESERVATIVOS-PROFILACTICOS (10-200-222-490-00), vencimiento superior a un año, subir imagen referencial y ficha técnica del insumo ofertado. | Preservativo masculino APROFAR (EX IPPFWHR), con registro ISP, lubricado a base de silicona, de latex, envío incluido e inmediato, vencimiento agosto 2029, entrega máx 2 días/contacto: Mónica castro mcastro@aprofa.cl 222645624 |
$ 125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.