|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057430-488-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Botellón de agua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057430-43-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Plazo autorizado para salud. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
|
|
R.U.T. |
61.602.203-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
121296 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Las Vertientes Limitada |
|
Razón Social |
LAS VERTIENTES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.318.760-6 |
|
Sucursal |
Las Vertientes Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 160 | Unidad | Botellón de Agua Purificada más 100 vasos plásticos. Enviar pedido parcializado, según necesidades del Hospital de Lota.
20-010-000-242-00 | Botellón de agua Purificada de 20 lts puesto en Bodega del Hospital más 100 vasos plásticos por botellón. |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 638.400
|
$ 638.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 638.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.296
|
|
$ 759.696
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.