Orden de Compra. Nº1057430-9703-SE25 "Reactivos e Insumos UMT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057430-9703-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos UMT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057430-44-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9252 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702 Lota
Comuna Lota
Impuesto 271149
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2UnidadTARJETAS GEL PARA DETERMINACIÓN PRUEBA COOMBS 10-400-244-1584-00BR-004014V TARJETAS GEL PARA DETERMINACIÓN PRUEBA COOMBS $ 146.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.096 $ 292.096
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1UnidadDetección de Anticuerpos Irregulares 10-400-246-952-00BR-003613V Glóbulos rojos para detección de Anticuerpos Irregulares en Gel $ 50.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.074 $ 50.074
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos8UnidadTarjetas Gel para Determinación Grupo ABO, RH BR-001234V 10-400-244-1582-00Tarjetas Gel para Determinación Grupo ABO, RH BR-001234V $ 129.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.856 $ 1.034.856
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2UnidadGlóbulos rojos para determinación de Grupo Sérico (Glóbulos A1 y B) en Gel BR-003624V 10-400-246-951-00Glóbulos rojos para determinación de Grupo Sérico (Glóbulos A1 y B) en Gel BR-003624V $ 25.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.074 $ 50.074
Total Neto $ 1.427.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.149
TOTAL OC $ 1.698.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.