Orden de Compra. Nº
1057431-1025-SE23
"
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-32-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057431-1025-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-32-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2786
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
212242,73
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arenys Med
Razón Social
ARENYS MED S.A.
R.U.T.
76.901.400-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arenys Med
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
RADIOFRECUENCIA: 31213, SSG
$ 248.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.500
$ 248.500
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
SHAVER 5.5: 31552, JTS
$ 117.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.367
$ 117.367
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
SHAVER 4.5: 01, 31213, SSG/ 01, 31554, LRF/ 01, 31221, MWG
$ 89.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.700
$ 269.700
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
ELECTROBISTURI VULCAN: 01, 31554, LRF/ 01, 31552, JTS/ 01, 31221, MWG
$ 160.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 481.500
$ 481.500
Total Neto
$ 1.117.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.243
TOTAL OC
$ 1.329.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.