Orden de Compra. Nº1057431-1244-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-85-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1244-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-85-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-85-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2694
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 34293,1
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1000UnidadTUBO AL VACÍO CON TAPA LILA 3 O 4 ML755073 TUBO PLAST LILA K2EDTA 4ML 367861100, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE, TUBO LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 24 HORAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.050
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1000UnidadTUBO AL VACIÓ CON TAPA AMARILLA/ROJA CON CENTRO AMARILLO 3,5 O 4,5 ML755143 TUBO PLAST AMARILLO 3.5ML 367957100, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE, TUBO LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 24 HORAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.440
Total Neto $ 180.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.293
TOTAL OC $ 214.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.