Orden de Compra. Nº1057431-1463-SE26 "Perteneciente a licitacion 2157-3-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1463-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Perteneciente a licitacion 2157-3-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4182 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PARA UN CORRECTO Y OPORTUNO PROCESO DE PAGO: - UNA VEZ ENVIADA LA O.C., REVÍSELA, ACEPTELA Y FACTURE CADA I.C. POR SEPARADO; DENTRO DE 72 HRS. - ANOTE N° DE LA OC, EN CAMPO 801 DE LA eFACTURA Y EN OBSERVACIONES N° DEL IC E INICIALES DEL PCTE.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 501068
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DM Chile SpA (utilizar)
Razón Social DOUBLE MEDICAL CHILE SPA
R.U.T. 76.855.563-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DM Chile SpA (utilizar)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos16UnidadAGUJA: 03, 5128, MAR/ 07, 5143, SPZ/ 03, 5141, RPC/ 02, 5856, CDC/ 01, 5206, OPP  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos11UnidadTORN COMPRESION: 01, 5128, MAR/ 07, 5143, SPZ/ 02, 5141, RPC/ 01, 5206, OPP  $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.000 $ 2.530.000
Total Neto $ 2.637.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.068
TOTAL OC $ 3.138.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.