Orden de Compra. Nº1057431-1598-SE21 "LICITACIÓN DE TRANSPORTE ID 2157-40-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1598-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2021
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN DE TRANSPORTE ID 2157-40-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-40-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4098
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE ROBERTO GARRIDO
Razón Social ROBERTO ALEX GARRIDO SEPULVEDA
R.U.T. 13.952.220-6
Sucursal TRANSPORTE ROBERTO GARRIDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados166UnidadSERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.810.000 $ 5.810.000
78111803
Servicios de autobuses contratados33UnidadSERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000
Total Neto $ 7.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.130.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.