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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-1676-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-218-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-218-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
paula ivonne |
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Razón Social |
SERVICIOS MÉDICOS PBR SPA
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R.U.T. |
76.651.773-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
paula ivonne |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111709
| Personal médico | 24 | Unidad | CONSULTA MEDICA | CONSULTA MEDICA |
$ 18.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.120
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$ 435.120
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80111709
| Personal médico | 21 | Unidad | CONSULTA HOSPITALIZADO | CONSULTA HOSPITALIZADO |
$ 27.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 587.370
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$ 587.370
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80111709
| Personal médico | 45 | Unidad | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER DE SUPERFICIE | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER DE SUPERFICIE |
$ 108.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900.950
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$ 4.900.950
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Total Neto
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$ 5.923.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.923.440
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.