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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-1761-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-69-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-69-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser
pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la
fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
10963000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medical Solutions SpA |
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Razón Social |
MEDICAL SOLUTIONS SPA
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R.U.T. |
77.557.611-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medical Solutions SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 1 | Unidad | NEUROESTIMULADOR GANGLIO DORSAL: 37295, MCC | |
$ 28.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000.000
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$ 28.000.000
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 2 | Unidad | NEUROESTIMULADOR, MEDULAR: 01, 37296, MMV/ 01, 37297, ARA | |
$ 14.850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700.000
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$ 29.700.000
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Total Neto
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$ 57.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.963.000
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$ 68.663.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.