Orden de Compra. Nº1057431-1771-SE23 "PROVENIENTE DE LICITACION 2157-32-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1771-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACION 2157-32-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4749
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 607133,79
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad TORN BIO: 01, 30709, RR/ 01, 30712, CH/ 01, 30721, ACS $ 185.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.695 $ 556.695
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad BROCA: 01, 30709, RR/ 01, 30712, CH/ 01, 30721, ACS $ 112.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.756 $ 336.756
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad SHAVER: 01, 30722, ACS/ 01, 30680, DA/ 01, 30679, KMU $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad ULTRABUTTON: 01, 30709, RR/ 01, 30712, CH/ 01, 30721, ACS $ 295.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.490 $ 887.490
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad AGUJA C/OJAL: 01, 30709, RR/ 01, 30712, CH/ 01, 30721, ACS $ 96.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.680 $ 289.680
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad GUIA NITINOL: 01, 30709, RR/ 01, 30712, CH/ 01, 30721, ACS $ 36.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.620 $ 109.620
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos3Unidad RADIOFRECUENCIA: 01, 30722, ACS/ 01, 30680, DA/ 01, 30679, KMU $ 248.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.500 $ 745.500
Total Neto $ 3.195.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 607.134
TOTAL OC $ 3.802.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.