Orden de Compra. Nº1057431-1877-SE24 "2157-76-le24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-1877-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 2157-76-le24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-76-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3749 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 92988,28
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SUAZO
Razón Social COMERCIALIZADORA SUAZO SPA
R.U.T. 77.889.106-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SUAZO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151515
Semillas o almácigos de cebolla19Unidad no definidaCEBOLLACEBOLLA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.808 $ 15.808
50101538
Verduras frescas370Unidad no definidaPAPA A GRANELPAPA A GRANEL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.500 $ 351.500
50101538
Verduras frescas24DiscoPIMIENTO MORRONPIMIENTO MORRON $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.952 $ 17.952
50101538
Verduras frescas36UnidadBETARRAGABETARRAGA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.072 $ 45.072
50101634
Fruta fresca40kilogramoLIMONESLIMONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
50101538
Verduras frescas20kilogramoAJI AMARILLO FRESCOAJI AMARILLO FRESCO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50101538
Verduras frescas5PaqueteCILANTROCILANTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 489.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.988
TOTAL OC $ 582.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.