Orden de Compra. Nº
1057431-2279-SE23
"
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-5-LQ22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057431-2279-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-5-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
263445,45
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FANNY MAGDALENA
Razón Social
COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN
R.U.T.
76.837.881-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FANNY MAGDALENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
ELECTRODO: 01, 33344, ELR/ 01, 33121, CHC/ 01, 33392, LCP
$ 412.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236.555
$ 1.236.555
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
INTRODUCTOR: 01, 33344, ELR/ 01, 33121, CHC/ 01, 33392, LCP
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
PLACA: 01, 33344, ELR/ 01, 33121, CHC/ 01, 33392, LCP
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 1.386.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 263.445
TOTAL OC
$ 1.650.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.