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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-294-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-85-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-85-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
19463,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104107
| Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío | 1000 | Unidad | TUBO AL VACIÓ CON TAPA AMARILLA/ROJA CON CENTRO AMARILLO 3,5 O 4,5 ML | 755143 TUBO PLAST AMARILLO 3.5ML 367957100, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE, TUBO LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES.
SE ADJUNTA FICHA TECNICA.
DESPACHO EN 24 HORAS
EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. |
$ 102,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.440
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Total Neto
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$ 102.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.464
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$ 121.904
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.