Orden de Compra. Nº1057431-3017-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-148-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-3017-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-148-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-148-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 1060743,21
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESA RIOS AGUILERA
Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA
R.U.T. 9.021.381-4
Sucursal TERESA RIOS AGUILERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1GlobalCONVENIO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CORTINAS MECÁNICAS ENROLABLES, RÍGIDAS Y OTROS DEL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE CONCEPCIÓN CONVENIO , CONFECCIÓN E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER, SOMOS FABRICANTES $ 5.582.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.582.859 $ 5.582.859
Total Neto $ 5.582.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.060.743
TOTAL OC $ 6.643.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.