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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-357-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-129-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-129-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podra exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
136800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Helico Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA HELICO LTDA
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R.U.T. |
83.001.500-0 |
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Sucursal |
Importadora Helico Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 7 | Unidad | TORN BLOQUEO:
7 IC 19290 VAN | TORN BLOQUEO:
COD: A-5250.06/1*1
COD: A-5250.07/1*1
COD: A-5250.09/1*1
COD: A-5250.10/1*2
COD: A-5250.11/1*2 |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 1 | Unidad | PLACA:
1 IC 19290 VAN | PLACA:
COD: A-4350.14*1 |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.800
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$ 856.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.