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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-4457-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-101-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-101-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
245024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
E & LUZ SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA
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R.U.T. |
77.643.768-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E & LUZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 200 | Unidad | CREMA DE LECHE SIN LACTOSA | CREMA DE LECHE SIN LACTOSA |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 3 | Unidad | MANI PAQUETES DE 500 GRAMOS | MANI PAQUETES DE 500 GRAMOS |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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50121537
| Pescado congelado | 76 | kilogramo | SIERRA FILETEADA | SIERRA FILETEADA |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 1.289.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.024
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$ 1.534.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.