Orden de Compra. Nº
1057431-47-SE25
"
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-126-LP24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057431-47-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-126-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-126-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 898 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
780842,62
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arenys Med
Razón Social
ARENYS MED S.A.
R.U.T.
76.901.400-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arenys Med
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
RADIOFRECUENCIA 50: 40965, JGS/ 40962, OGV/ 41101, AAM
$ 278.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 834.960
$ 834.960
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
ULTRABOTON: 01, 40965, JGS/ 01, 40962, OGV/ 01, 41101, AAM
$ 301.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 904.428
$ 904.428
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
TORN BIORCI: 40965, JGS
$ 214.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.897
$ 214.897
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
2
Unidad
TORN BIOSURE: 01, 40962, OGV/ 01, 41101, AAM
$ 256.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.640
$ 512.640
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
2
Unidad
FAST FIX: 41101, AAM
$ 448.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 897.110
$ 897.110
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
ULTRA FAST FIX: 41101, AAM
$ 132.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.517
$ 132.517
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
AGUJA C/OJAL: 41101, AAM
$ 97.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.657
$ 97.657
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
RADIO FRECUENCIA: 40965, JGS
$ 245.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.789
$ 245.789
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
3
Unidad
SHAVER: 01, 40965, JGS/ 01, 40962, OGV/ 01, 41101, AAM
$ 89.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.700
$ 269.700
Total Neto
$ 4.109.698
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 780.843
TOTAL OC
$ 4.890.541
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.