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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-52-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-177-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-177-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
1312419,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PVequip: Servicio Técnico |
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Razón Social |
PV EQUIP SA
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R.U.T. |
79.895.670-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PVequip: Servicio Técnico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop | 3 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MESA QUIRURGICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MESA QUIRURGICA |
$ 1.355.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.065.000
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$ 4.065.000
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42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop | 4 | Unidad | BATERIA | BATERIA |
$ 418.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.674.472
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$ 1.674.472
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42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop | 2 | Unidad | CABLE DE CONTROL REMOTO | CABLE DE CONTROL REMOTO |
$ 584.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.168.000
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$ 1.168.000
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Total Neto
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$ 6.907.472
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.312.420
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$ 8.219.892
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.