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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-5920-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-52-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-52-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
28424 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BYSERVI LIMITADA |
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Razón Social |
BYSERVI LIMITADA
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R.U.T. |
77.255.997-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BYSERVI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 10 | Unidad | MANTEQUILLA 250 GRAMOS | MANTEQUILLA 250 GRAMOS |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.900
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$ 29.900
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50131801
| Queso natural | 30 | Paquete | QUESO LAMINADO 450-500 GRAMOS | QUESO LAMINADO 450-500 GRAMOS |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.700
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$ 119.700
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Total Neto
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$ 149.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.424
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$ 178.024
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.