Orden de Compra. Nº1057431-649-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-129-LQ20 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-649-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-129-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-129-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1692 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 658086,66
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAPLATERM LTDA.
Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TERMICAS LIMITA
R.U.T. 76.233.820-3
Sucursal MAPLATERM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalSERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA SANITARIA PRINCIPALES Y DERIVACIONES SECUNDARIAS HTCSERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA SANITARIA PRINCIPALES Y DERIVACIONES SECUNDARIAS HTC $ 3.463.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.463.614 $ 3.463.614
Total Neto $ 3.463.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 658.087
TOTAL OC $ 4.121.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.