Orden de Compra. Nº1057431-675-SE26 "PROVIENE DE LICITACION 2157-62-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-675-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LICITACION 2157-62-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-62-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 318907,78
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel12UnidadCLIPS METALICOS RENURADO 50mm caja de 50 unidadesCLIPS METALICOS RENURADO 50mm caja de 50 unidades $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
14111506
Papel para impresora del ordenador250UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS $ 3.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.250 $ 984.250
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.100 $ 424.100
31201512
Cinta Transparente144UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX40MCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX40M $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.424 $ 53.424
44121620
Dedo de goma100UnidadDEDO DE GOMA HAND N°12DEDO DE GOMA HAND N°12 $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
44122010
Divisores36UnidadSEPARADOR PARA ARCHIVADORES INDICE A-ZSEPARADOR PARA ARCHIVADORES INDICE A-Z $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.036 $ 54.036
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE OFICIO 24X34 BLANCOSOBRE OFICIO 24X34 BLANCO $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento36UnidadADHESIVO EN BARRA 20GADHESIVO EN BARRA 20G $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.408 $ 15.408
44121618
Tijeras36UnidadTIJERA ISOFIT 7"TIJERA ISOFIT 7" $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.732 $ 33.732
41111604
Reglas12UnidadREGLA GRADUADA BISELADA 30 CM PLÁSTICAREGLA GRADUADA BISELADA 30 CM PLÁSTICA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
44121613
Saca corchetes12UnidadSACA CORCHETE PINZASACA CORCHETE PINZA $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.928 $ 5.928
Total Neto $ 1.678.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.908
TOTAL OC $ 1.997.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.