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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-746-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-23-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-23-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
132050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.874.470-6 |
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Sucursal |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 1 | Unidad | PLACA
1 IC16398 EGM | PLACA
COD: 425708*1
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$ 455.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.000
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$ 455.000
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 8 | Unidad no definida | TORNILLO
8 IC 16398 EGM | TORNILLO
COD: 338620*1
COD: 338626*1
COD: 338630*2
COD: 338636*1
COD: 338640*2
COD: 338660*1
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$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 695.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.050
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$ 827.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.