Orden de Compra. Nº1057432-1125-SE19 "orden de trabajo 4"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-1125-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra orden de trabajo 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1213-104-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02661 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2019, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 198044,6
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor papeles y cartones
Razón Social PAZ ALEJANDRA ABELEIDA IRARRAZAVAL
R.U.T. 10.574.964-3
Sucursal papeles y cartones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento211Unidad no definidaORDEN DE TRABAJO DE FECHA 20.11.2019PRECIO POR LIBRO EMPASTADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS A ESTE VALOR OFERTADO SERIA POR PERIODO DE 24 MESES. $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.340 $ 1.042.340
Total Neto $ 1.042.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.045
TOTAL OC $ 1.240.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.