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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057432-1125-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
orden de trabajo 4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213-104-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Ley de Presupuesto 2019, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins N°297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
198044,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
papeles y cartones |
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Razón Social |
PAZ ALEJANDRA ABELEIDA IRARRAZAVAL
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R.U.T. |
10.574.964-3 |
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Sucursal |
papeles y cartones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 211 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO DE FECHA 20.11.2019 | PRECIO POR LIBRO EMPASTADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS A ESTE VALOR OFERTADO SERIA POR PERIODO DE 24 MESES. |
$ 4.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.042.340
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$ 1.042.340
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Total Neto
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$ 1.042.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.045
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$ 1.240.385
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.