|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057432-122-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057432-57-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
61.607.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
CONCEPCION OHIGGINS N°297 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
64501,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONCEPCION OHIGGINS N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
|
Razón Social |
PROMO GIFT SPA
|
|
R.U.T. |
76.215.975-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181527
| Pantalones protectores | 1 | Unidad | DESPACHO PRODUCTOS : AVENIDA O'HIGGINNS N°297 CONCEPCION
DEPARTAMENTO ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTION DEL RIESGO -SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN.
HORARIO : LUN - JUEVES DE 08:30 a 17:00 / VIERNES 08:30 a 16:00
CONTACTO : SR. ARMANDO SALALZAR FONO : 41-2721779 | •ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA DEPARTAMENTO ATENCIÓN DEL USUARIO (SSC) Y GRD. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) |
$ 339.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 339.480
|
$ 339.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 339.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.501
|
|
$ 403.981
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.