Orden de Compra. Nº1057432-14-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-111-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-14-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-111-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-111-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2022, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 1745625
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO
Razón Social LEMU FORESTAL LIMITADA
R.U.T. 76.788.212-2
Sucursal CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121701
Aserrín8750SacoASERRIN SECO EN SACOS DE 20 A 25 KGS APROX. SOLICITUD DE COMPRA 13933.Cantidad de sacos para el año 2022. 2 de 2 ordenes de compras que se enviaran a proveedor correspondiente a año presupuestario. con vigencia hasta el 21.03.2022 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.187.500 $ 9.187.500
Total Neto $ 9.187.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.745.625
TOTAL OC $ 10.933.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.