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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057432-157-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC ARRIENDO DE 8 COMPUTADORES SAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-9-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins N°297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins N°297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1041,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICOH |
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Razón Social |
RICOH CHILE S.A
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R.U.T. |
96.513.980-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICOH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 8 | Unidad | SOLICITUD DE COMPRA 18608 | SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES 8 PARA SAMU MODELO DESKTOP (CON PANTALLA) GAMA 2. VALOR MENSUAL NETO EN DOLARES $152. |
US$ 685,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 5.480,00
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US$ 5.480,00
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Total Neto
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US$ 5.480,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.041,20
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US$ 6.521,20
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.