Orden de Compra. Nº1057432-157-CC26 "CC ARRIENDO DE 8 COMPUTADORES SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-157-CC26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CC ARRIENDO DE 8 COMPUTADORES SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-9-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 1041,2
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio8UnidadSOLICITUD DE COMPRA 18608SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES 8 PARA SAMU MODELO DESKTOP (CON PANTALLA) GAMA 2. VALOR MENSUAL NETO EN DOLARES $152. US$ 685,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.480,00 US$ 5.480,00
Total Neto US$ 5.480,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.041,20
TOTAL OC US$ 6.521,20


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.