Orden de Compra. Nº1057432-307-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057432-162-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-307-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057432-162-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 197600
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marco antonio
Razón Social MARCO ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
R.U.T. 15.221.364-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal marco antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering320Unidad320 UNIDADES DE COFFE BREACK EN JORNADAS Desde el lunes 24 al jueves 27 de junio 2024 (4 días). Desde el lunes 8 al jueves 11 de julio 2024 (4 días). 20 ASISTENTES POR CADA JORNADA AM Y PM  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
Total Neto $ 1.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.600
TOTAL OC $ 1.237.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.277.259-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.893.748-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.830.187-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.198.485-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.830.187-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.881.176-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.221.364-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.682.921-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.682.921-8 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.378.252-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.