Orden de Compra. Nº1057432-352-SE22 "ORDEN DE COMPRA MODIFICATORIO CONTRATO ID 1057432-138-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-352-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MODIFICATORIO CONTRATO ID 1057432-138-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-138-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1304 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2022, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 12690,48
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor optimiza seguridad spa 2
Razón Social OPTIMIZA SEGURIDAD SPA
R.U.T. 76.854.651-7
Sucursal optimiza seguridad spa 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico22MesMODIFICATORIA CONTRATO ID 1057432-138-LE216 casillas de correo electrónico a $506 neto administradas durante 22 meses meses contados desde el 01.03.2022 hasta 01.01.2024 $ 3.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.792 $ 66.792
Total Neto $ 66.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.690
TOTAL OC $ 79.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.