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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057432-697-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mant. prev JGWG-22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057432-11-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins N°297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Ley de Presupuesto 2021, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins N°297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
18802,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service |
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Razón Social |
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.939.480-k |
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Sucursal |
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | | mant. prev. instalación neumáticos y alineación JGWG22, PLAZO 1 DÍA HÁBIL |
$ 98.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.960
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$ 98.960
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Total Neto
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$ 98.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.802
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$ 117.762
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.