|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057432-845-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO SERVICIOS UNGASOFT |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
61.607.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins N°297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
|
|
R.U.T. |
61.607.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ohiggins N°297 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
264,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNGA S.A. |
|
Razón Social |
SOC DE INVERSIONES UNGA S A
|
|
R.U.T. |
96.643.750-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
UNGA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 1 | Unidad no definida | 1 CAPTURADOR DE CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA | |
US$ 1.390,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 1.390,00
|
US$ 1.390,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.390,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 264,10
|
|
US$ 1.654,10
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.