Orden de Compra. Nº1057432-912-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-140-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-912-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-140-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-140-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 412933,27
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICALMA SPA
Razón Social ICALMA SPA
R.U.T. 76.476.411-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICALMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadSolicitud de Compra S-COM-17715 SERVICIO DE GUARDIA 24X7 PARA POSTA COLICO ALTO EN SANTA JUANA DESDE 22.12.2024 HASTA 31.12.2024 $ 2.173.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.333 $ 2.173.333
Total Neto $ 2.173.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.933
TOTAL OC $ 2.586.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.