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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057432-98-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057432-44-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
CONCEPCION OHIGGINS N°297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
28310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCEPCION OHIGGINS N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Mora |
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Razón Social |
JUAN FRANCISCO MORA SÁEZ
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R.U.T. |
10.868.830-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Mora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad | • INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 1 LAMINA CONTROL SOLAR PARA 6 VIDRIOS EN OFICINA SECCION TESORERIA DEL DEPTO. DE FINANZAS DEL SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN. | DESPACHO PRODUCTOS : AVENIDA O'HIGGINNS N°297 CONCEPCION
DEPARTAMENTO FINANZAS SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN.
HORARIO : LUN - JUEVES DE 08:30 a 17:00 / VIERNES 08:30 a 16:00
CONTACTO : SR. ARMANDO SALALZAR FONO : 41-2721779 |
$ 149.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.000
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$ 149.000
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Total Neto
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$ 149.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.310
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$ 177.310
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.