Orden de Compra. Nº1057434-191-SE19 "INSUMOS CLINICOS PIE DIABETICO AGOSTO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057434-191-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PIE DIABETICO AGOSTO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1859 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. “Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 173755
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311513
Vendaje de gel50UnidadHIDROGEL AMORFO 15 GR.HIDROGEL ESTERIL, AMORFO, DEBRIDANTE AUTOLITICO, DE ALTA VISCOSIDAD, FORMATO 15 GRAMOS, INDIVIDUALIZADO, QUE PERMITE PREVENIR CONTAMINACION CRUZADA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON EL USO DE OTROS APOSITOS Y SOLUCIONES LIQUID $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.500 $ 138.500
42311515
Vendajes hidrocoloides50UnidadAPOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINA 10 X 10 URGOSORB APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO ALGINATO DE CALCIO + CMC 10X10CM CAJA X 10 UNIDADES MARCA URGO-FRANCIA, “Producto adjudicado en Convenio Marco-Dispositivos Médicos ID: 888537” COD. UR501663 $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
14121604
Papel de seda sin ácido100Frasco ACIDO GRASO HIPER OXIGENADO FASCO 20 ML.CORPITOL SOLUCION TOPICA DE ACIDOS GRASOS ESENCIALES HIPEROXIGENADOS PARA LA PREVENCION Y CUIDDO DEL ENROJECIMIENTO CUTANEO. $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
Total Neto $ 914.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.755
TOTAL OC $ 1.088.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.