Orden de Compra. Nº1057434-287-SE19 "INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2019.-"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio Victor Manuel Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057434-287-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2019.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4677-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Consultorio Victor Manuel Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2292 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Ley N° 21.125  de Presupuestos del Sector Público 2019,  promulgada con fecha  28.12.2018”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio Victor Manuel Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU Nº2120
Comuna Concepción
Impuesto 110582,66
Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10UnidadACRILICO TERMOCURADO PARA CUBETAS 250 GRS. ACRILICO TERMOCURADO PARA CUBETAS 250 GRS. $ 5.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
30201903
Unidades dentales4RolloALAMBRE DE ACERO 0.9 MM x 100 MTS ALAMBRE DE ACERO 0.9 MM x 100 MTS $ 61.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.044 $ 245.044
30201903
Unidades dentales3UnidadCEMENTO TEMPORAL CLIP F CEMENTO TEMPORAL CLIP F $ 18.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.006 $ 54.006
30201903
Unidades dentales5UnidadGELITA PARA CIRUGIA GELITA PARA CIRUGIA $ 3.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
30201903
Unidades dentales100UnidadGUANTES ESTERILES 7 GUANTES ESTERILES 7 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.854
30201903
Unidades dentales20UnidadMODULOS SEPARADORES COLOR AZUL 406-084 - TIPO 3M UNITEK MODULOS SEPARADORES COLOR AZUL 406-084 - TIPO 3M UNITEK $ 5.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.980 $ 106.980
30201903
Unidades dentales300UnidadSUERO FISIOLOGICO X 20 ML. AMP. PLASTICA SUERO FISIOLOGICO X 20 ML. AMP. PLASTICA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
30201903
Unidades dentales200UnidadJERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 20 CC CON AGUJA 21G X1 1/2 JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 20 CC CON AGUJA 21G X1 1/2 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 582.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.583
TOTAL OC $ 692.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.