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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057434-29-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS SALA I.R.A CVMF, ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057434-2-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N° 2120 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N° 2120 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-01-2026 |
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Proveedor |
MEGAMARKET |
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Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.551-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEGAMARKET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131501
| Pecheras para pacientes | 4000 | Unidad | PECHERA DE PLASTICO DESECHABLE AJUSTABLE AL DEDO PULGAR 110 CM (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2.000) | Pechera plástica manga larga con ojal para pulgar, desechable, marca SURGICALL. Se adjunta ficha técnica. Se cotiza precio por Unidad. Contenido por caja 200 Unidades. Despacho 1 días hábiles, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- neto |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.