|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057434-368-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS-SAR- CESFAM DR. V.M.F. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057434-56-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU Nº 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
56620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Dipromed S.A. |
|
Razón Social |
DIPROMED S A
|
|
R.U.T. |
86.397.000-8 |
|
Sucursal |
Dipromed S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221504
| Catéteres intravenosos periféricos para uso general | 1000 | Unidad | CANULAS INTRAV 22 G INTRANULA | CANULA INTRAVENA CON TEFLON 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 G MARCA LOCKGUARD CAJA X 100 UDS |
$ 298,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 298.000
|
$ 298.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 298.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.620
|
|
$ 354.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.