|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057434-4059-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJADOR SOCIAL 22 HRS DESDE EL 01.06.2025 HASTA EL 31.12.2025 PARA PROGRAMA DEMENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU Nº2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DANIELA MONTSERRAT CONCHA RIQUELME |
|
Razón Social |
DANIELA MONTSERRAT CONCHA RIQUELME
|
|
R.U.T. |
20.373.453-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DANIELA MONTSERRAT CONCHA RIQUELME |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 7 | Unidad | SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJADOR SOCIAL 22 HRS PARA PROGRAMA DEMENCIA | SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJADOR SOCIAL 22 HRS PARA PROGRAMA DEMENCIA |
$ 650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.550.000
|
$ 4.550.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.550.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 4.550.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.