Orden de Compra. Nº1057434-75-SE20 "INSUMOS CLÍNICOS ENFERMERÍA CVMF FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057434-75-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS ENFERMERÍA CVMF FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. “Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU Nº2120
Comuna Concepción
Impuesto 676970
Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general3500UnidadAPÓSITO ESTÉRIL 40X40 CMAPÓSITO 40X40X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODÓN 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTÉRIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000
42311511
Vendas de gasa3500UnidadGASA ESTERIL 15 X 15GASA TEJIDA HIDROFILA 15X15 X1 UNIDAD, ESTÉRIL $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.500 $ 717.500
42311511
Vendas de gasa3500UnidadGASA ESTERIL 40X40 GASA TEJIDA HIDROFILA 40X40 X1 UNIDAD $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.500 $ 850.500
Total Neto $ 3.563.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 676.970
TOTAL OC $ 4.239.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.